******事务所按公告要求提交资料,提交的报价需要有支撑材料作为依据。
本公告仅为项目的市场调研(询价),并非正式采购行为。正式采购公告以政府采购相关网站或我院官网采购公告为准。
一、采购项目名称:
******医院2024年度财务收支审计及内部控制评价服务采购。
二、采购需求概况:
财务收支******医院的制度建设及执行、预算执行及管理、财务收支管理、采购管理、资产管理、工程项目管理、科研教学管理和财政资金、专项经费使用管理等方面进行审查,对财务收支数据的真实完整性、合法合规性和准确性进行核查,披露审计发现的问题并提出合理审计建议和改善措施,出具2024年度财务收支审计报告。
******医院内部控制设计有效性和运行有效性,重点审查单位层面的机构与职责、制度建设与执行、关键岗位及人员、信息化建设、监督管理等控制环境要素,以及业务层面预算管理、财务收支、采购流程、资产管理、建设项目、合同管理及科研经费使用等活动关键环节的合规性与风险防控措施。依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》等法规要求,最终出具包含内控缺陷分析、风险等级评估及优化方案的内部控制评价报告。
三、医院简介
******医院位于惠州市惠城区鹅岭北路41号,******医院,现有南湖院区、下埔院区、仲恺院区、科研教学基地及金山院区(在建),开放床位2520张。
四、项目人员配置:至少派出3名审计人员负责该审计项目,项目工作时长不少于10个工作日,总工作量不少于30个人日。项目负责人******医院财务制度、政府采购以及相关法律法规、规章制度。
******事务所资质要求:
1. ******事务所执业证书》,经年检合格有效;
2. 已入选“广东政府采购智慧云平台”供应商名录;
3. ******医院同类业务的审计经验;
4. 近三年内无被财政等相关部门因审计质量问题予以行政处罚的记录。
六、资料清单:
1.报价单,加盖公章;
******事务所名称及相关资质证书;
3.具有代表性的同类业绩的有效合同(可公开部分),加盖公章;
4.审计工作方案;
3.拟派审计人员的注册会计师资格证书、职称证书等相关资料;
5.******医院提供项目的相关信息。请将以上资料扫描后,打包压箱(******事务所名称)发至邮箱:Sjb******@163.com,无需提供纸质资料。
联系人:李工 ******
公开征集信息时间:2025年7月24日至2025年7月31日
公开征集信息截止时间:2025年7月31日下午5时
******医院
2025年7月24日