根据《中华人民共和国审计法》的规定,珠海市金湾区审计局公告了《珠海市金湾区2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称《审计整改报告》)。对审计整改报告反映的问题,我局高度重视,认真分析原因,切实推动整改,现将涉及我局问题的整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
《审计整改报告》反映我局立行立改类问题1个。为推动问题整改落实,我局对相关问题进行研判,严格落实整改要求,及时督办跟进,截至公告日该问题已完成整改。
二、关于预算编制不科学,预算编制与执行脱节问题的整改情况
该问题已整改。2023年我局1个预算项目,因经费压减调整,经与代建单位沟通一致,我局将结算款列入2024年预算进行支付。2024年1月该项结算款下达后,我局及时申请划拨该笔款项,5月31日已全额完成支出。根据审计报告提出的意见,我局在后续工作中将继续提高预算编制准确性,在遇到项目情况变化时及时对预算进行调整,避免产生预算执行滞后等问题,提高财政资金使用和管理水平。
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2025年7月24日